Cách nhập số dư 154 trên MISA

video hướng dẫn cách xử lý khi tính giá thành theo TT200 tk 621, 622, 627, 154 có số dư trên MISA —————————————————————- Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp: ➖ Tự động hạch toán từ: Hóa đơn đầu vào, Báo cáo ngân hàng. Phần mềm tự động tổng hợp báo cáo thuế, BCTC giúp kế toán tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu ➖ Kết nối Tổng cục thuế, Ngân hàng, Hóa đơn điện tử, Chữ ký số, Phần mềm bán hàng… tạo thành hệ sinh thái xử lý dữ liệu nhanh gọn, tiện lợi ➖ Nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế…

➖ Giám đốc luôn nắm được tình hình tài chính: Doanh thu, Lợi nhuận, Chi phí, Công nợ,… mọi lúc, mọi nơi để kịp thời ra quyết định điều hành.

⚡ Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán MISA SME.NET: ——————-

Phần mềm kế toán MISA SME.NET – Phần mềm kế toán phổ biến nhất Việt Nam

▶️ Facebook: ▶️ Website: ▶️ Hotline: 090 488 5833

Tham Khảo chuyên mục khác:
– Camnangcuocsong.edu.vn
– Du lịch
– Món ngon


Hướng dẫn cách nhập số dư đầu kỳ vào trong phần mềm kế toán MISA. Việc nhập số dư ban đầu chỉ thực hiện một lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2012.


- Trước khi tiến hành nhập số dư ban đầu NSD phải vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản kiểm tra lại Hệ thống tài khoản xem có cần mở chi tiết cho các tài khoản trong hệ thống hay không? Vì phần mềm MISA SME.NET 2012 đã thiết lập sẵn một hệ thống tài khoản chuẩn theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC hoặc Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, đồng thời cũng thiết lập sẵn các tài khoản cần theo dõi chi tiết như: TK 131 chi tiết theo khách hàng, TK 331 chi tiết theo nhà cung cấp, TK 141 chi tiết theo nhân viên... Do vậy, NSD cần chú ý các tài khoản đã được tích chọn Chi tiết theo thì không cần phải mở tiết khoản để theo dõi chi tiết nữa.




VD: Đơn vị có nhiều tài khoản mở tại các ngân hàng khác nhau và muốn theo dõi số liệu chi tiết cho từng tài khoản đó thì không cần phải mở tiết khoản cho tài khoản này mà chỉ cần chọn tài khoản 1121 tích chi tiết theo TK ngân hàng, sau đó khai báo danh mục các tài khoản ngân hàng trong hệ thống và có thể in, xem báo cáo chi tiết đến từng tài khoản ngân hàng.

Trong phần này sẽ hướng dẫn cách nhập số dư theo từng nhóm như sau:
- Số dư TK theo dõi chi tiết theo TK ngân hàng
- Số dư TK theo dõi chi tiết theo VTHH, CCDC
- Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng [Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên]
- Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng tập hợp chi phí
- Số dư TK theo dõi chi tiết theo Ngoại tệ
- Số dư TK khác

Xem thêm: Cách lập dự toán thu chi ngân sách trong Misa


__________________________________________________

mình nhập số dư đầu kỳ tài khoản 154 trên phần mềm misa 2012. nhưng 154 lại chia ra có 1541, 1542, 1543. bạn nào biết cách nhập chỉ mình với. thank

Ðề: nhập số dư đàu kỳ

nếu thế thì hình như công ty bạn đang hạch toán theo qđ 48, nên có tk cấp 2 như vậy bạn ak.

Toggle signature

Haizz``...Tiền ơi là tiền...!!!:dance2:
:043:

Ðề: nhập số dư đàu kỳ

vậy làm sao mà nhập số dư các tk chi tiết 154 vậy bạn. mình làm mãi mà không đc? co ai giúp mình không vây?

Ðề: Nhập số dư đầu kỳ tk 154 trên MISA 2012 Chào bạn lyctqt! Nếu bạn nhập số dư 1541- Chi phí SXKD dở dang theo từng đối tượng tập hợp chi phí thì bạn thao tác trên PM MISA như thế này nhé: Vào nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu\ Chọn TK 1541\ Gõ số dư nợ của 1 đối tượng THCP và chọn ĐT THCP tương ứng. Chuột phải vào dòng 1541 vừa nhập\ Nhấn thêm dòng mới để nhập số dư cho ĐT THCP khác nhé. Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng gọi điện đến Trung tâm tư vấn và HTKH của MISA theo số 1900 58 88 11 để được hỗ trợ kịp thời.

Chúc bạn thành công!

Toggle signature

Để gió cuốn đi...

Ðề: Nhập số dư đầu kỳ tk 154 trên MISA 2012

cảm ơn hoabattu89. minh làm được rồi.thank

công ty mình làm theo quyết định 48, mới năm nay 2015 chuyển qua sử dụng phần mềm misa. minh không biết cách tính giá thành o pm misa. cty mình là công ty sx có nhiếu loại thành phẩm mình không biết tạo đối tượng tập hợp chi phí như thế nào với 6 loại TP trong đó có hàng nội địa và hàng xuất khẩu như vậy mình phải làm như thế nào aj?
Mong người giúp đỡ !

Với 6 loại thành phẩm bao xốp: trong đó có hàng xuất khẩu: bao xốp in và bao xốp không in. Hàng nội địa có: bao xốp in nội địa, bao xốp không in nội địa, bao đựng kim[5L], bao xốp yếm, bao giá rẻ. vậy mình tạo đối tượng tập hợp chi phí như thế nào ạ?

Ad cho e biết nên xử lý như thế nào với ạ? E tạo sổ mới lấy dữ liệu từ năm 2019 qua 2020 lúc chuyển qua năm 2020 số dư tk 154 k có hiển thị ở phần nhập số dư như vậy ảnh hưởng tới dữ liệu báo cáo cuối kì 2019 chuyển qua. Nếu Trường hợp số dư bằng không vì do chuyển sổ qua nó đã có ở trong phân bổ thì khi dò lại ở sổ chi tiết phần tính giá thành lại hiển thị dữ liệu âm. Dữ liệu đầu năm 2020 bị sai lệch Nếu Trường hợp e nhập tay vào số dư đầu kì thì lại ảnh hưởng tới phân bổ chi phí chung trong kì dư ra chưa phân bổ.

Sửa lần cuối: Tháng 5 9, 2020

Ad cho e biết nên xử lý như thế nào với ạ? E tạo sổ mới lấy dữ liệu từ năm 2019 qua 2020 lúc chuyển qua năm 2020 số dư tk 154 k có hiển thị ở phần nhập số dư như vậy ảnh hưởng tới dữ liệu báo cáo cuối kì 2019 chuyển qua. Nếu Trường hợp số dư bằng không vì do chuyển sổ qua nó đã có ở trong phân bổ thì khi dò lại ở sổ chi tiết phần tính giá thành lại hiển thị dữ liệu âm. Dữ liệu đầu năm 2020 bị sai lệch Nếu Trường hợp e nhập tay vào số dư đầu kì thì lại ảnh hưởng tới phân bổ chi phí chung trong kì dư ra chưa phân bổ.

View attachment 11179View attachment 11180

Thưa anh/chị
Vậy năm trước đơn vị có số dư cuối 2019 của TK 154 không ạ?

View attachment 11187
theo như hình như vầy ạ. Nhưng như vậy có ảnh hưởng gì khi đến kì báo cáo k ạ? Vì nếu như vậy thì số dư của đầu năm bị chênh lệch View attachment 11188

Thưa anh/chị
nếu năm trước đơn vị không còn số dư gì của TK 154 Thì đơn vị xóa đi nhé, vì nếu không có mà hiện như vậy thì khi tính giá thành sẽ ảnh hưởng và làm lệch với BCTC vì thực chất TK 154 trên sổ cái k có số dư đầu kỳ mà chi tiết lại có nên nếu năm trước đơn vị không còn số dư 154 chuyển qua thì xóa đi ạ, còn nếu có số dư thì đơn vị nhập thêm cho TK 154 bên tab " số dư tài khoản" đúng bằng số bên tab " Chi phí dở dang" nhé

Bạn ơi cho mình hỏi.

Trên bảng cân đối tài khoản, tại quý 1/2021 số dư tài khoản 154 của mình còn 43 triệu, nhưng khi mình lọc bảng cân đối quý 2, thì số dư đầu kỳ 154 của mình lại còn 38 tr. Mình ko tìm ra nguyên nhân, bạn giúp mình với

Bạn ơi cho mình hỏi.

Trên bảng cân đối tài khoản, tại quý 1/2021 số dư tài khoản 154 của mình còn 43 triệu, nhưng khi mình lọc bảng cân đối quý 2, thì số dư đầu kỳ 154 của mình lại còn 38 tr. Mình ko tìm ra nguyên nhân, bạn giúp mình với

Thưa quý khách hàng
vấn đề này anh/chị vui lòng chụp màn hình báo cáo và gửi về email kèm ultraviewer và số điện thoại để được hỗ trợ ạ
Trân trọng

Dạ vâng chị nhớ ghi rõ vấn đề để bên tư vấn bên đấy nắm được ạ!

Misa ơi, Cuối năm 2021 thì tk 154 = 0, khi chuyển dữ liệu qua 2022 thì lại có số dư ÂM. Vô sửa số dư đầu kỳ thì số dư cũng = 0. Vậy làm sao sửa số đầu kỳ 2022 = 0 vậy. Misa giúp mình với.

Cảm ơn

DẠ chị ra ngoài phần số dư đầu kỳ tích chuột phải vào tk 154 ấn xóa số dư ạ!

tích chuột phải vào tk đấy ấn xóa số dư mà chị có phải kích vào đâu ạ

Video liên quan

Chủ Đề